|
|
Faktúra |
140/17
|
knihy
|
51,67 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
PantaRhei.sk |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
139/17
|
vodné a stočné
|
208,87 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Západoslovenská voderánská spoločnosť |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
138/17
|
čistiace a hygienicke potreby
|
100,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
137/17
|
stravné lísky +poplatok
|
463,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
135/17
|
Abeceda
|
23,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o, |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
136/17
|
všeobecný materiál
|
35,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Zuzana Liptáková, LIPTÁKOVI PAPIERNÍCTVO |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
132/17
|
DHM-dieľňa
|
486,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Remab s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
133/17
|
DHM-vianočný stromček
|
29,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
134/17
|
učebná pomôcka-Krajina hlások
|
238,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Elarin, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
131/17
|
DHM -stôl+stoličky
|
434,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Mobelix SK, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
130/17
|
DHM -stolička
|
39,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Mobelix SK, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
129/17
|
spisová skriňa+policový regál
|
379,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
B2B partner s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
126/17
|
materiál
|
55,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
FOZI, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
127/17
|
materiál
|
55,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
125/17
|
materiál
|
185,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
124/17
|
telekomunikačné služby
|
49,39 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
06.12.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
122/17
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
06.12.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
Poistenie budova-Jesenského 13, Šurany
|
264,52 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.12.2017 |