|
|
Faktúra |
120/17
|
odborná prehliadka a odbornú skúšku
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
TRIMAN s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.11.2000 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
oprava osvetlenia
|
82,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
NZES energy s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
28.11.2017 |
|
|
Zmluva |
K 53
|
Osveta a podpora triedenia odpadov na školách
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Ekopolis |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
Abeceda
|
23,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
NOMILAND, s.r.o, |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
Tesco poukážky -zo sociálneho fondu
|
602,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
116/17
|
Ročná kontrolu a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Kominárstvo NZ s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
knihy
|
27,69 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Marta Fialová |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
plyn
|
318,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
113/17
|
Webinár -ochrana osobných údajov podľa nového zákona
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
86,68 |
s DPH |
|
6510018559
|
08.11.2017 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
06.11.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
110/17
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
06.11.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
47,12 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
hygienické potreby
|
19,92 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17
|
stravné lísky +poplatok
|
607,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
komunálny odpad
|
122,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Mesto Šurany |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
45,17 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
USB token
|
97,56 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
PosAm, spol.s.r.o |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.10.2017 |