|
|
Faktúra |
104/2017
|
USB token-ŠP
|
97,56 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
PosAm, spol.s.r.o |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
86,68 |
s DPH |
|
6510018559
|
09.10.2017 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
05.10.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
05.10.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
PO,BOZP,ZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Mgr. Ivan Mihálik |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
Čistiace prostriedky
|
7,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
servisné služby
|
553,38 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
MABES servis Marián Solčiansky |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
stravné lísky +poplatok
|
723,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
86,68 |
s DPH |
|
6510018559
|
08.09.2017 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
43,61 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
05.09.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
05.09.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
poistenie výpočtovej techniky-interaktívna tabuľa
|
23,48 |
s DPH |
6815385201
|
6815385201
|
05.09.2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
vodné a stočné
|
155,48 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
stravné lísky +poplatok
|
1 176,41 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
86,68 |
s DPH |
|
6510018559
|
07.08.2017 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
43,61 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
Čistiace prostriedky
|
40,62 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.08.2017 |