|
|
Faktúra |
61/2017
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
86,68 |
s DPH |
|
6510018559
|
08.06.2017 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.06.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.06.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
43,92 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Čistiace prostriedky
|
16,69 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
stravné lísky +poplatok
|
711,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
Kancelársky materiál
|
289,39 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
športové pomôcky pre deti
|
294,42 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Meru sport s.r.o |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Časopis Slniečko,Vrabček, FIFIK, ADAMKO
|
35,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
ARES spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Manažmen školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
20.05.2017 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Oprava zvončeka
|
35,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2017 |
Magyar František |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Znalecký posudok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2017 |
Ing. Andreda Tatarová |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
44,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
86,68 |
s DPH |
|
6510018559
|
02.05.2017 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.05.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.05.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Čistiace prostriedky
|
13,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.05.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2017 |