|
|
Faktúra |
82/2019
|
Poistenie-interaktívna tauľa + projektor
|
25,36 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
41,57 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
PZS
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
BOZP Academy s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
čistiace a hygienicke potreby
|
7,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
220,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.07.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.07.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
energia
|
81,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
PO,BOZP,ZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Poistenie budovy-Nitriansky Hrádok
|
72,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
čistiace a hygienické potreby
|
7,56 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
AMBRA drogéria s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
300145, Prac.stôl zvárací s dverami 1200x600x850, RAL 5015/7001+prepr.nakl
|
407,88 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
GUDE, s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
spisové skrine+policový regál+stôly
|
884,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
B2B partner s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Pevný stôl 1220x610x740 sivobiely -2ks,skrine
|
884,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
B2Bpartner |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
vodné a stočné
|
82,82 |
s DPH |
|
71508220
|
05.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
41,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
energia
|
81,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
materiál -malovanie pivnica
|
21,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
COLORMIKA s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
materiál -malovanie pivnica
|
412,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
COLORMIKA s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |