|
|
Faktúra |
46/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
42,47 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.05.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
220,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.05.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
knihy
|
21,53 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
PantaRhei.sk |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
knihy
|
7,69 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ANTIKVARIAT s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
Kniha Gifford Clive-Rekordy vo vesmíre +doprava
|
7,69 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
ANTIKVARIÁT s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
Kniha - Mami, kúp mi psa!
|
21,53 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
PantaRhei.sk |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
čistiace a hygienické potreby
|
10,78 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
AMBRA drogéria s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
pracovné oblečenie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
FENIXWORKS s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
pracovné oblečenie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
FENIX WORKS s.r.o |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
energia
|
81,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.04.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
SPP a.s.-plyn
|
220,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.04.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
stravné lísky +poplatok
|
683,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
41,27 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
PO,BOZP,ZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2019 |