|
|
Faktúra |
121/2018
|
Poistenie budova-Jesenského 13, Šurany
|
264,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
04.12.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
04.12.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
41,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.12.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
materiál pre výchovu
|
12,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
WOOD-B s.r.o |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
revízia elektrospotrebičov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
TRIMAN s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
poukážky zo SF
|
711,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
TESCO STORES SR, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
energia
|
81,95 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.11.2018 |
|
Zmluva |
2
|
dodatok k zmluve SPP
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.11.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.11.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
41,52 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.11.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.11.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
stravné lísky +poplatok
|
731,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
servisné služby
|
105,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
MABES servis Marián Solčiansky |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
údržba plynového kotla
|
225,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Ing. Radovan Šantúr |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
čistiace a hygienicke potreby
|
41,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2018 |