|
|
Faktúra |
101/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.10.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.10.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
energia
|
81,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
41,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
stravné lísky +poplatok
|
883,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
energia
|
81,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
kan.mat.
|
118,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
04.09.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
04.09.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
poistenie výpočtovej techniky-interaktívna tabuľa
|
23,48 |
s DPH |
6815385201
|
6815385201
|
04.09.2018 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
46,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
stravné lísky +poplatok
|
1 224,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.09.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.09.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
čistiace a hygienicke potreby
|
23,45 |
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
Ambra drogéria, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
44,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
energia
|
81,95 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
03.08.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
03.08.2018 |