|
|
Faktúra |
25/2018
|
energia
|
81,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
05.03.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
05.03.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
všeobecný materiál
|
157,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
stravné lísky +poplatok
|
579,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
aktualizácia programu WinPam, WiniBeu
|
155,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
IVeS |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Didaktické pomôcky
|
420,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Nerilano s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
energia
|
81,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
učebná pomôcka
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
NOMILAND, s.r.o, |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.02.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.02.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
stravné lísky +poplatok
|
571,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
45,25 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
tlačivá
|
39,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Materiál na údržbu
|
15,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
COLORMIKA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
19.01.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
19.01.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 2/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
16,48 |
s DPH |
|
6300200862
|
18.01.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 3/2018
|
SPP a.s.-plyn
|
115,62 |
s DPH |
|
6300200862
|
18.01.2018 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
18.01.2018 |