Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2024012 časopis 2,00 s DPH 23.05.2024 ARES spol. s r.o. Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 23.05.2024
Faktúra 39/2024 časopis 28,61 s DPH 2024011 23.05.2024 ARES spol. s r.o. Lencsésová Zuzana Mgr. riaditeľ 23.05.2024
Faktúra 38/2024 materiál pre vzdelávanie 421,02 s DPH 2024009 22.05.2024 Xepap, spol. s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 22.05.2024
Objednávka 2024009 materiál pre vzdelávanie 421,02 s DPH 22.05.2024 Xepap, spol. s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 22.05.2024
Objednávka 2024010 čistiace a hyg. potreby 139,79 s DPH 21.05.2024 Xepap, spol. s.r.o. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 21.05.2024
Faktúra 37/2024 komunálny odpad 260,20 s DPH 20.05.2024 Mesto Šurany Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 20.05.2024
Faktúra Dobropis 1/2024 energia -139,28 s DPH 20.05.2024 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 20.05.2024
Faktúra 35/2024 energia 141,82 s DPH 02.05.2024 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra 36/2024 Slovak Telekom-telefónne poplatky 40,08 s DPH 02.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra 34/2024 SPP a.s.-plyn 502,00 s DPH 6300200862 01.05.2024 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.05.2024
Faktúra 33/2024 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.05.2024 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.05.2024
Objednávka 2024008 mat.,servis, 147,05 s DPH 30.04.2024 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 30.04.2024
Faktúra 32/2024 mat.,servis, 147,05 s DPH 2024008 30.04.2024 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 30.04.2024
Faktúra 31/2024 stravné lístky +poplatok máj 1 142,16 s DPH 875654 22.04.2024 Edenred Slovakia s. r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 22.04.2024
Faktúra 27/2024 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15774 01.04.2024 osobnyudaj.sk,s.r.o. Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.04.2024
Faktúra 26/2024 Slovak Telekom-telefónne poplatky 40,08 s DPH 01.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.04.2024
Faktúra 28/2024 SPP a.s.-plyn 502,00 s DPH 6300200862 01.04.2024 SPP a.s. ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.04.2024
Faktúra 29/2024 energia 141,82 s DPH 01.04.2024 Západoslovenská energetika a.s. Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 01.04.2024
Faktúra 30/2024 PO,BOZP,ZP-1/2024,2/2024,3/2024 100,00 s DPH 01.04.2024 Mgr. Zuzana Maláriková PO,BOZP,PZS Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľ 01.04.2024
Faktúra 25/2024 stravné lístky +poplatok apríl 775,20 s DPH 875654 22.03.2024 Edenred Slovakia s. r.o Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany Mgr. Zuzana Lencsésová Riaditeľka školy 22.03.2024
zobrazené záznamy: 241-260/2125