|
|
Faktúra |
42
|
Zapadosl.energetika a.s.
|
46,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
KANTORKA, n.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
SPP a.s.
|
313,31 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
SPP a.s.
|
583,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
ASC Applied Software
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov -SF
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
AH GASTRO s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
29,03 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
Slovak Telekom
|
60,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Školenie BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Mgr. Ivan Mihálik |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
COOP Jednota
|
8,89 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Matematika zlomky a percentá
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
104,77 |
s DPH |
|
6510018559
|
01.04.2015 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
materiál na dvor
|
57,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Záhrada a kvety kútiky |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
TRINET Corp, s.r.o
|
115,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
VAŠA Slovensko
|
964,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
VAŠA Slovensko-stravné lístky
|
647,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
Mgr. Mihalik Ivan
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
39,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
Čistiace prostriedky
|
70,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
AMBRA drogéria s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
Mgr. Mihalik Ivan-BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |