|
|
Faktúra |
47
|
SPP a.s.-plyn
|
10,00 |
s DPH |
|
63300015732
|
01.04.2015 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
SPP a.s.-plyn
|
282,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.05.2016 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
Zapadosl.energetika a.s.
|
151,79 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
SPP a.s.-plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.05.2016 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
SPP a.s.-plyn
|
180,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.04.2015 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
Slovak Telekom
|
50,63 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
Zapadosl.vodarenska spol.-vodné a stočné
|
20,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
Zapadosl.vodarenska spol.-vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
Slovak Telekom
|
46,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
Slovak Telekom
|
54,83 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
Stravné +poplatok
|
704.-+7.2=711.2 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
Zapadosl.energetika a.s.-energie
|
120,65 |
s DPH |
|
6510018559
|
02.05.2016 |
Západoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
Materská škola
|
44,53 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Zapadosl.vodarenska spol.-vodné a stočné
|
18,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
TERMOINSTAL s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
41,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
30,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Peron Slovakia, s.r.o.
|
63,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
Spojená škola, Topoľova 2693/1, 942 01 Šurany |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Materská škola
|
265,32 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
kniha pre prvákov poslušné písmenká v počte 10ks
|
42,69 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
23.05.2016 |
10.05.2016 |