|
Faktúra |
012/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.02.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.02.2025 |
|
Faktúra |
011/2025
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
41,08 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.02.2025 |
|
Faktúra |
010/2025
|
SPP a.s.-plyn
|
360,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.02.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.02.2025 |
|
Objednávka |
2025002
|
všeob.mat
|
177,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
Faktúra |
009/2025
|
všeob.mat.
|
82,20 |
s DPH |
2025003
|
|
31.01.2025 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
31.01.2025 |
|
Faktúra |
008/2025
|
všeob.mat
|
177,21 |
s DPH |
2025002
|
|
31.01.2025 |
WOOD-B s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
Faktúra |
007/2025
|
stravné lístky +poplatok február
|
910,88 |
s DPH |
|
875654
|
24.01.2025 |
Edenred Slovakia s. r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
Faktúra |
006/2025
|
SPP a.s.-plyn
|
360,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
20.01.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.01.2025 |
|
Faktúra |
005/2025
|
SPP a.s.-plyn-nrdopl
|
444,05 |
s DPH |
|
6300200862
|
15.01.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
15.01.2025 |
|
Objednávka |
2025001
|
ASC agenda
|
103,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
004/2025
|
ASC agenda
|
103,00 |
s DPH |
2025001
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
003/2025
|
energia
|
132,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
12.01.2025 |
|
Faktúra |
002/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.01.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.01.2025 |
|
Faktúra |
001/2025
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
40,08 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.01.2025 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o tvorbe, čerpaní SF
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva 2025
|
- |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Výbor ZO OZ PŠ a V pri ŠZŠ Šurany |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
111/2024
|
odborná kontrola plynového kotla
|
80,00 |
s DPH |
2024038
|
|
09.12.2024 |
Peter Poláček |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
Objednávka |
2024038
|
odborná kontrola plynového kotla
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Peter Poláček |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
Objednávka |
2024036
|
mat. -ŠKD.
|
115,29 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Dráčik -DUVI s.r.o |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.12.2024 |
|
Objednávka |
2024035
|
všeob.mat.
|
99,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
06.12.2024 |