|
Faktúra |
26/2023
|
pracovné oblečenie
|
381,04 |
s DPH |
2023006
|
|
30.03.2023 |
PARFENE s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
Objednávka |
2023007
|
montáž a servis žalúzii
|
692,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Miloš Oborák -m2o |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.03.2023 |
|
Faktúra |
27/2023
|
montáž a servis žalúzii
|
692,40 |
s DPH |
2023007
|
|
30.03.2023 |
Miloš Oborák -m2o |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
30.03.2023 |
|
Faktúra |
25/2023
|
pracovné oblečenie
|
50,00 |
s DPH |
2023005
|
|
28.03.2023 |
DUAL BP, s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
Objednávka |
2023005
|
pracovné oblečenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
DUAL BP, s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
Faktúra |
24/2023
|
stravné lístky +poplatok apríl
|
700,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Edenred Slovakia s. r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
Faktúra |
23/2023
|
poistenie žiaci
|
62,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
22/2023
|
PC- VP
|
634,00 |
s DPH |
2023004
|
|
14.03.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
14.03.2023 |
|
Objednávka |
2023004
|
PC- VP
|
634,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
14.03.2023 |
|
Faktúra |
21/2023
|
energia
|
170,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.03.2023 |
|
Faktúra |
19/2023
|
SPP a.s.-plyn
|
693,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.03.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.03.2023 |
|
Faktúra |
20/2023
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
36,67 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.03.2023 |
|
Faktúra |
18/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
Objednávka |
2023003
|
servis u zákazníka, všeob.mat.
|
125,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
17/2023
|
servis u zákazníka, všeob.mat.
|
125,70 |
s DPH |
2023003
|
|
28.02.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
28.02.2023 |
|
Objednávka |
2023001
|
čistiace a hyg. potreby
|
260,72 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
15/2023
|
čistiace a hyg. potreby
|
260,72 |
s DPH |
2022001
|
|
24.02.2023 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
16/2023
|
všeob.mat.
|
141,78 |
s DPH |
2022002
|
|
24.02.2023 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Objednávka |
2023002
|
všeob.mat.
|
141,78 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
14/2023
|
stravné lístky +poplatok marec
|
823,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Edenred Slovakia s. r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |