|
|
Faktúra |
96/2021
|
revízia elek. a bleskozvodu
|
444,00 |
s DPH |
2021025
|
|
16.11.2021 |
ImSys s.r.o |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021025
|
revízia elek. a bleskozvodu
|
444,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ImSys s.r.o |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
vodné a stočné
|
72,17 |
s DPH |
|
700110015
|
11.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
36,67 |
s DPH |
|
|
07.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021024
|
čistiace a hygienické potreby
|
55,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2021 |
Ambra drogéria Plus s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
55,58 |
s DPH |
2021024
|
|
07.11.2021 |
Ambra drogéria Plus s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
SPP a.s.-plyn
|
159,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.11.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.11.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
stravné lísky +poplatok
|
687,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
materiál všeobecný
|
30,60 |
s DPH |
2021023
|
|
08.10.2021 |
Michal Švec Technokov |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021023
|
materiál všeobecný
|
30,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Michal Švec Technokov |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
materiál
|
74,60 |
s DPH |
2021022
|
|
08.10.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021022
|
materiál
|
74,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
PO,BOZP,ZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
časopis
|
13,90 |
s DPH |
2021021
|
|
01.10.2021 |
ARES spol. s r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
36,67 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
SPP a.s.-plyn
|
159,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.10.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.10.2021 |