|
|
Faktúra |
51/2020
|
xerox papier +tonery
|
79,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
všeobecný materiál
|
79,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
stravné lísky +poplatok
|
663,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
bezkontaktný digitálny IR zdravotnícky teplomer s laserom certifikovaný
|
77,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
MZ Tech s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
Bezkontaktný digitálny IR zdravotnícky teplomer s laser-certifikovaný
|
77,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
MZTech s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
čistiace a hygienické potreby
|
50,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Ambra drogéria Plus s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
čistiace a hygienické potreby
|
50,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Ambra drogéria Plus s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15774
|
02.05.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
02.05.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
255,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.05.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
02.05.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
42,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
stravné lísky +poplatok
|
671,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2020 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
02.05.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
komunálny odpad
|
205,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2020 |
Mesto Šurany |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.05.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
energia
|
91,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
255,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.04.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
SPP a.s.-plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
6300200862
|
01.04.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
41,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
01.04.2020 |