|
|
Faktúra |
5/2020
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
poistenie DHM
|
59,81 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Slovak Telekom-telefónne poplatky
|
45,54 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
materiál
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
COLORMIKA s.r.o. |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
notebook
|
375,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
všeobecný materiál
|
340,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
kance.mat., všeob.mat.
|
340,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
notebook
|
375,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
materiál pre výchovu
|
128,52 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
všeobecný a kancelársky materiál
|
128,52 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
čistiace a hygienické potreby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
COLORMIKA s.r.o. |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
PO,BOZP,ZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
PO,BOZP,PZS |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119,04
|
revízia hasiacich prístrojov
|
119,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
HOREX HX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
stravné lísky +poplatok
|
483,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Endered Slovakia s.r.o |
Špeciálna základna škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Poistenie budova-Jesenského 13, Šurany
|
264,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Komensky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
materiál ŠKD
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ, Jesenského 13, 942 01 Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
Kontrola prenosných has. prístrojov
|
119,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Horex HX s.r.o |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
materiál pre ŠKD
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
|
Lencsésová Zuzana Mgr. |
riaditeľ |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
servisné služby
|
117,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
MABES servis Marián Solčiansky |
Špeciálna základná škola Jesenského 13, Šurany |
Mgr. Zuzana Lencsésová |
Riaditeľ |
|
02.12.2019 |